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Oficina de Control Interno - Vigencias Anteriores
1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria
1.1. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control
1.1.2. Procuraduría General de la Nación
1.1.3. Contraloría General de la República
1.1.3.1. Gestión Contractual
1.1.3.2. Postconflicto
1.1.3.3. Personal y Costos
1.1.4. Contaduría General de la Nación
Boletín de Deudores Morosos
1.2. Informe de Evaluación SIIF Nación
1.3. Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos
1.4. Ley de Cuotas
2. Reportes de Control Interno
2.1. Auditorias y Seguimientos
2.1.1. Programación Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley – PASI
2.1.2 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas
2.1.3. Informes de Auditoría Interna
2.2. Estado General del Sistema de Control Interno
2.3. Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal
2.4. Plan Anual de Aquisiciones
2.5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC
2.6. Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos
2.7. Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Público
2.8. Informe de Seguimiento SIGEP
2.9. Informe de Seguimiento y Evaluación a PQRSD
2.10. Arqueo de Caja
2.11. Control Interno Contable
2.12.Legalidad del Software y Derechos de Autor
3. Planes de Mejoramiento
3.1. Informes de Auditoria Contraloría General de la República
3.2. Suscripción planes de mejoramiento
3.3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento – Contraloría General de la República
3.4. Seguimiento a Planes de Mejoramiento – Archivo General de la Nación – AGN
4. Defensa Judicial
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