Control Interno - Vigencias Anteriores

1. Informes ​de Gestión, ​Evaluación ​​ y Auditoria 

1.1. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control

1.1.​2. Pro​curaduría Ge​neral de la Nación

​​​1.1.3. Contraloría General de la República​​​​​​​​​​​​

1.1.3.1. Gestió​n Contra​ctual​​​​

1.1.3.2. Postco​nflict​​​o​​

1.1.3.3. Personal y Costos

1.1.4. Contaduría General de la Nación​​

Boletín de Deudores M​orosos​

1.2. Informe de Evaluación SIIF Nación​​

1.3. Informe de R​endición de Cuentas a los Ciudadanos​

1.4. Ley de ​C​u​otas​​

1.5. Evaluación de Gestión por Dependencias

1.6. Informe​​ de Rendición ​de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República Certificado de Transm​is​ión Vigencia 2019.​

 ​​2. Reportes ​​de Control Interno​​​​​

2.1. Auditorias y Seguimientos

​2.1.1. Prog​ramación Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley – PASI

2.1.2 Seguimien​tos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas​​​​​​​

2.1.3. Informes de Auditoría Interna

​​2.2.  Estado General del Si​stema de Control Interno

2.3. Informe de Segui​​​miento Ejecución Presupuestal​​

​2.4. Plan Anual de Aquisiciones

2.5. Plan Anticorrupción y de Aten​ción al Ciudadano-PAAC​

2.6. Acuerdos d​​e Gestión Gerentes Públicos​

2.7. Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Público

2.8. Informe de Seguimiento SIGEP

2.9. Informe de Seguimiento y Evaluación a PQRSD

2.10. Arqueo de Caja

2.11. Control I​nt​erno Contable​​

2.12.Legalidad d​el Software y Derechos de Autor​

3. Planes ​​de Mejora​​miento

3.1. Informes de Auditoria Contraloría General de la República

3.2. Suscripción planes de mejora​miento

3.3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento – Contraloría General de la República

3.4. Seguimiento ​a Planes de Mejoramiento – Archivo General de l​a Nac​ión – AGN​​