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Oficina de Control Interno - Vigencia 2025
1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria
1.1. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control
1.1.1. Contraloría General de la República
1.1.1.1. Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas
1.1.1.3 Información de los Procesos Penales por Delitos contra la Administración Pública
1.1.1.5 Acciones de Repetición
1.1.2. Contaduría General de la Nación
1.1.2.1 Boletín de Deudores Morosos del Estado
1.1.3. Procuraduría General de la Nación
1.1.3.1. Reporte de Cumplimiento ITA
1.2. Informe de Evaluación SIIF Nación
1.3 Informe de Rendición de cuentas
2. Reportes de control interno
2.1 Auditorías y seguimiento
2.1.2 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas
2.1.3 Informes de Auditoría Interna
2.2. Informe de Seguimiento a Requerimientos Relacionados con Procesos de Responsabilidad Fiscal
2.4. Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Público
2.5. Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal
2.7 Plan Anual de Adquisiciones
2.8 Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos
2.9. Informe de Seguimiento a los contratos y convenios suscritos por Prosperidad Social
2.10. Informe de Seguimiento a Denuncias a Entes de Control
2.12. Informe de Seguimiento a la Gestión del Código de Integridad y Guía de Conflicto de Intereses
2.14. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
2.16 Informe de seguimiento Seguridad de sistemas y servicios en la nube
2.17 Aplicabilidad y funcionamiento -Lineamientos Decreto 1072 de 2015
2.19 Informe de seguimiento a la implementación de la Norma NTC 6047
2.20 Informe de Seguimiento y Evaluación de Riesgos
2.22 Informe de Seguimiento SIGEP
2.25 Informe de Valoración de Efectividad Plan de Mejoramiento MIPG(FURAG)
2.27 Informe de Seguimiento a la Ley 581 de 2000 -Participación de la mujer
2.28 Informe Seguimiento a la Implementación de la Guía de Dialogo Social
2.29 Informe de Seguimiento Medidas de Transparencia
2.30 Informe de Sistemas de Información Misionales y Administrativos de la Entidad
2.32 Instrumento Autodiagnóstico PAMC 2024 OCI
2.35. Informe Seguimiento al Desarrollo de la Mesa de Equidad
3. Plan de Austeridad 2025
4.Planes de Mejoramiento
4.1. Suscripción planes de mejoramiento
4.2. Informes de Auditoría Contraloría General de la República
4.3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República
4.4 Informe de Seguimiento y Valoración de Efectividad del Plan de Mejoramiento CGR
4.5 Informe Auditoria de cumplimiento-Caño Mochuelo Vigencias 2020 al I Semestre 2024
4.6 Informe Auditoria de cumplimiento-Sentencia T 302 Vigencias 2023 al I Semestre 2024
5. Defensa Judicial para la vigencia 2025
6. Instrumentos de Auditoria
6.1 Código de Ética del Auditor
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