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Oficina de Control Interno - Vigencia 2025

1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria

1.1. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control

1.1.1. Contraloría General de la República

1.1.1.1. Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas

1.1.1.2 Gestión Contractual

1.1.1.3 Información de los Procesos Penales por Delitos contra la Administración Pública

1.1.1.4 Posconflicto

1.1.1.5 Acciones de Repetición

1.1.2. Contaduría General de la Nación

1.1.2.1 Boletín de Deudores Morosos del Estado

1.1.3. Procuraduría General de la Nación

1.1.3.1. Reporte de Cumplimiento ITA

1.2. Informe de Evaluación SIIF Nación 

1.3 Informe de Rendición de cuentas

2. Reportes de control interno

2.1 Auditorías y seguimiento

2.1.1 Programación

2.1.2 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas

2.1.3 Informes de Auditoría Interna

2.2. Informe de Seguimiento a Requerimientos Relacionados con Procesos de Responsabilidad Fiscal

2.3. Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019

2.4. Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Público

2.5. Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal

2.6. Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – Efectividad Primer Cuatrimestre 2024

2.7 Plan Anual de Adquisiciones

2.8 Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos

2.9. Informe de Seguimiento a los contratos y convenios suscritos por Prosperidad Social 

2.10. Informe de Seguimiento a Denuncias a Entes de Control

2.11. Informe de Seguimiento al Avance del Plan de Formalización del Empleo Público Circular Conjunta No.100-005-2022

2.12. Informe de Seguimiento a la Gestión del Código de Integridad y Guía de Conflicto de Intereses

2.13. SACI

2.14. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

2.15 Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Incorporación de Jóvenes y Personas en Condición de Discapacidad

2.16  Informe de seguimiento Seguridad de sistemas y servicios en la nube

2.17 Aplicabilidad y funcionamiento -Lineamientos Decreto 1072 de 2015

2.19 Informe de seguimiento a la implementación de la Norma NTC 6047

2.20  Informe de Seguimiento y Evaluación de Riesgos

2.21  Ekogui

2.22  Informe de Seguimiento SIGEP

2.23 Informe de Control y Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

2.24 Informe Ejecutivo Consolidado Resultados Evaluación General al Mapa de Aseguramiento Institucional

2.25 Informe de Valoración de Efectividad Plan de Mejoramiento  MIPG(FURAG)

2.26 Informe de Seguimiento Colaboración Interinstitucional en el Apoyo de la Vigilancia de la Carrera Administrativa con las Oficinas de Control Interno

2.27 Informe de Seguimiento a la Ley 581 de 2000 -Participación de la mujer

2.28 Informe Seguimiento a la Implementación de la Guía de Dialogo Social

2.29 Informe de Seguimiento Medidas de Transparencia

2.30 Informe de Sistemas de Información Misionales y Administrativos de la Entidad

2.31 Informe Seguimiento a la Gestión del Código de Integridad y Guía de Conflicto de Intereses. Incluye Plan Institucional de Capacitación PIC y Bienestar PIB Fase 2

2.32 Instrumento Autodiagnóstico PAMC 2024 OCI

2.33 Informe de Seguimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) liderados por Prosperidad Social

2.34 Informe de Evaluación del Diseño y Efectividad de los Controles del Proceso de Comunicación Estratégica, en el marco del MIPG

2.35. Informe Seguimiento al Desarrollo de la Mesa de Equidad

3. Plan de Austeridad 2025

3.1. Plan de Austeridad

4.Planes de Mejoramiento

4.1. Suscripción planes de mejoramiento

4.2. Informes de Auditoría Contraloría General de la República

4.3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República

4.4 Informe de Seguimiento y Valoración de Efectividad del Plan de Mejoramiento CGR

4.5 Informe Auditoria de cumplimiento-Caño Mochuelo Vigencias 2020 al I Semestre 2024

4.6 Informe Auditoria de cumplimiento-Sentencia T 302 Vigencias 2023 al I Semestre 2024

5. Defensa Judicial para la vigencia 2025

6. Instrumentos de Auditoria

6.1 Código de Ética del Auditor

6.2 Estatuto de Auditoria Interna

6.3 Procedimiento para la formulación, seguimiento, valoración de efectividad y transmisión de los planes de mejoramiento con la CGR

6.4 Procedimiento  versión 11- Auditorias

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