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Oficina de Control Interno - Vigencia 2022

1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoria

1.1. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control

1.1.1. Contraloría General de la República

1.1.1.1. Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas

1.1.1.2. Gestión Contractual

                     1.1.1.3 Información de los Procesos Penales por Delitos contra la Administración Pública

                     1.1.1.4 Posconflicto

                     1.1.1.5 Acciones de Repetición

                     1.1.1.6 Personal y Costos

1.1.2. Contaduría General de la Nación

1.1.2.1 Boletín de Deudores Morosos del Estado

                    1.1.3. Procuraduría General de la Nación

                               1.1.3.1. Reporte de Cumplimiento ITA

1.2. Informe de Evaluación SIIF Nación

       1.3. Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial

       1.4. Ley de Cuotas

1.5. Evaluación de Gestión por Dependencias

       1.6. Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República Certificado de Transmisión

2. Reportes de Control Interno

2.1. Auditorías y Seguimiento

2.1.1. Programación 

2.1.2 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas

2.1.3 Informes de Auditoría Interna

2.2. Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal y Fichas EBI

2.3 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano-paac

2.4. Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos

2.5. Informe de Seguimiento Contratos Suscritos por la Entidad con Ocasión de la Emergencia Económica

2.6. Plan Anual de Adquisiciones

2.7. Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Público

2.8. Informe de Seguimiento a la Ruta para la Superación de la Pobreza

       2.9 Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

2.10. Informe de valoración de la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos institucional – riesgos de gestión y seguridad digital

        2.11 Informe de Seguimiento y Evaluación a PQRSDF

        2.12. Informe de Control y Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

        2.13. Informe Sistemas de Información Misionales y Administrativos de la Entidad

        2.14. Informe Consolidado Resultados Evaluación General al Mapa de Aseguramiento Institucional

        2.15 Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Circular Presidencial No. 01 del 15 de enero de 2019

       2.16. Informe Accesibilidad a la WEB

       2.17. Informe de valoración de efectividad plan de mejoramiento MIPG (FURAG)

       2.18. Informe de Seguimiento SIGEP

       2.19 Informe de Evaluación al Ejercicio Auditor realizado por la Segunda Línea en el marco de las Auditorías Internas de Calidad

       2.20 Control Interno Contable

       2.21. Legalidad del Software y Derechos de Autor

       2.22. EKOGUI

3. Defensa Judicial para la vigencia 2022

Agencia Nacional de Defensa Jurídica Del Estado ANDJE

       Informe de procesos judiciales del tercer trimestre de 2022

4. Planes de Mejoramiento

4.1. Suscripción planes de mejoramiento

4.2. Seguimiento a Planes de Mejoramiento – Archivo General de la Nación

4.3. Informes de Auditoría Contraloría General de la República 

4.4. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República

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