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Oficina de Control Interno - Vigencia 2020

2. Reportes de Control Interno

2.1. Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal

2.2. Plan Anual de Adquisiciones

2.3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC

2.4.2. Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas:

2.4.3. Informes de Auditoría Interna

2.5. Informe de Seguimiento SIGEP

2.6. Informe de seguimiento a la Gestión Contractual de la Entidad

2.7. Informe de Seguimiento de Austeridad del Gasto Público

2.8. Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

2.9. Informe de Seguimiento y Evaluación a PQRSDF

2.10. Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos

2.11. Seguimiento a los Sistemas de Información Misionales y Administrativos de la Entidad

2.12. Seguimiento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI

2.13. Seguimiento y Verificación al Proyecto de Equidad Digital

2.14. Seguimiento cumplimiento de metas Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS

2.15. Control I​nterno Contable​

2.16. Legalidad del Software y Derechos de Autor

3. Planes de Mejoramiento

3.1. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República

3.2. Suscripción planes de mejoramiento

3.3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento – Archivo General  de la Nación – AGN

3.4. Informes de Auditoría Contraloría General de la República

4. Defensa Judicial

Informe de ​procesos Defensa Judicial

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